Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 3º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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CMV - Câmara Municipal de Vereadores | 38.540.004,50 | 5.291.863,73 | 16.247.300,80 | 5.468.524,50 | 15.166.181,58 | ||||||
GP - Órgão Subordinado | 23.788.833,65 | 2.953.625,29 | 11.447.750,08 | 3.636.383,58 | 9.758.317,72 | ||||||
PGM - Órgão Subordinado | 4.900.500,00 | 528.303,05 | 1.920.805,11 | 607.052,65 | 1.845.022,65 | ||||||
FUNPROSM | 221.119,02 | 0,00 | 18.845,80 | 15.827,80 | 17.495,80 | ||||||
CAGEM - Órgão Subordinado | 5.328.311,21 | 691.017,96 | 2.331.532,11 | 723.579,64 | 2.297.065,10 | ||||||
SAGP - Órgão Subordinado | 29.474.506,12 | 2.920.641,76 | 16.437.039,82 | 3.449.953,79 | 10.407.204,99 | ||||||
SMF - Órgão Subordinado | 23.351.264,00 | 2.325.821,84 | 13.193.134,63 | 3.575.844,20 | 10.766.433,44 | ||||||
Fdo Reequipamento do Corpo de Bombeiros | 813.327,04 | 64.856,93 | 118.575,96 | 21.264,58 | 50.461,45 | ||||||
Fundo Municipal de Saúde | 204.318.168,77 | 26.792.250,03 | 111.638.683,94 | 31.054.728,78 | 92.334.843,64 | ||||||
Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | 137.793.761,39 | 11.747.037,85 | 88.010.672,32 | 18.552.755,60 | 55.671.750,88 | ||||||
Fd.Des.Ed.Básica e Valoriz.Magist.FUNDEB | 174.210.000,00 | 28.804.022,73 | 78.711.426,70 | 28.804.022,73 | 78.711.426,70 | ||||||
SMC - Órgão Subordinado | 19.714.620,90 | 1.196.187,72 | 15.863.504,79 | 1.638.519,66 | 4.366.607,91 | ||||||
Fundo do Sistema Municipal de Museus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
FUNCULTURA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SMEL - Órgão Subordinado | 8.336.855,59 | 956.194,53 | 4.545.073,96 | 1.741.072,54 | 3.671.678,22 | ||||||
SMHRF - Órgão Subordinado | 13.143.700,00 | 3.996.174,93 | 9.147.726,68 | 3.235.092,17 | 6.125.659,71 | ||||||
Fundo Municipal de Habitação | 55.000,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | ||||||
SMDS - Órgão Subordinado | 5.887.767,00 | 755.539,63 | 2.605.009,82 | 818.024,05 | 2.432.976,50 | ||||||
Fd Municipal da Criança e do Adolescente | 10.763.004,16 | 1.421.876,95 | 5.302.395,97 | 1.249.745,86 | 3.222.300,33 | ||||||
Fd Municipal de Assistência Social | 20.501.542,27 | 795.919,84 | 15.355.828,00 | 2.772.956,61 | 8.908.803,32 | ||||||
Fundo Municipal do Idoso | 7.546.563,44 | 488.200,68 | 2.386.513,22 | 902.058,21 | 1.594.866,37 | ||||||
F.M. Segurança Alimentar e Nutricional | 1.708.852,25 | 549.020,60 | 1.575.989,54 | 346.484,28 | 837.882,59 | ||||||
SECAP - Órgão Subordinado | 6.643.110,00 | 900.662,49 | 2.857.852,57 | 807.998,77 | 2.681.440,12 | ||||||
SMR - Órgão Subordinado | 10.102.427,00 | 1.553.405,95 | 4.482.311,55 | 1.682.476,93 | 3.868.186,46 | ||||||
FRDR - Fd. Rotativo de Desenv. Rural | 350.195,94 | 40.781,60 | 40.781,60 | 40.781,60 | 40.781,60 | ||||||
SMDET - Órgão Subordinado | 6.360.124,34 | 513.932,36 | 3.957.723,83 | 1.027.389,46 | 2.754.980,55 | ||||||
SMISP - Órgão Subordinado | 171.641.663,74 | 4.505.112,32 | 94.812.752,05 | 18.327.127,59 | 55.997.676,39 | ||||||
SMU - Órgão Subordinado | 28.288.236,17 | 5.944.334,22 | 14.819.179,41 | 6.932.076,53 | 13.410.672,31 | ||||||
SMA - Órgão Subordinado | 7.694.184,84 | 858.127,79 | 3.167.719,74 | 861.908,16 | 2.823.916,55 | ||||||
Fundo do Meio Ambiente | 2.798.998,09 | 76.474,27 | 1.061.945,64 | 128.567,21 | 500.324,68 | ||||||
SELD - Órgão Subordinado | 13.501.100,00 | 1.661.857,08 | 6.487.716,47 | 1.864.425,89 | 5.673.157,29 | ||||||
SECOM - Órgão Subordinado | 6.355.642,43 | 535.597,18 | 5.316.240,41 | 1.846.009,89 | 3.131.178,05 | ||||||
SITI - Órgão Subordinado | 2.624.344,47 | 88.821,33 | 1.122.820,56 | 303.027,06 | 877.401,47 | ||||||
Encargos Gerais do Município | 227.993.095,17 | 44.742.397,10 | 137.950.815,06 | 45.025.545,42 | 137.658.387,63 | ||||||
Instituto de Planejamento de Santa Maria | 131.255,29 | 0,00 | 108.509,53 | 0,00 | 108.509,53 | ||||||
Administração do Fundo de Previdência | 9.485.000,00 | 1.486.083,88 | 4.626.742,43 | 1.515.566,15 | 4.282.164,66 | ||||||
Fundo de Previdência | 288.577.223,61 | 41.986.139,35 | 125.446.532,09 | 41.986.139,35 | 125.446.532,09 | ||||||
Fundo de Previdência - Lei 4938/2006 | 11.870.388,34 | 1.423.193,13 | 4.305.298,56 | 1.423.193,13 | 4.305.298,56 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 25m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 3º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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Encargos Gerais do RPPS | 5.654.615,55 | 2.430.227,77 | 4.715.496,09 | 575.442,75 | 2.860.711,07 | ||||||
Reserva de Contingência | 184.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.715.479.306,29 | 201.025.703,87 | 812.150.566,84 | 232.961.567,12 | 674.620.617,91 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 25m. | |||||||||||